ГК «Медси», «Мать и дитя» и ЕМС – лидеры рейтинга «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» Аналитического центра Vademecum – 29 августа обозначили финансовые результаты за первые 6 месяцев 2024 года. Так, выручка ГК «Медси» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 20,1% – до 24 млрд рублей. Общая выручка ГК «Мать и дитя», как было и ранее известно из неаудированной отчетности, увеличилась на 22,6% и составила 15,76 млрд рублей, а теперь в ГК назвали также параметры EBITDA и чистой прибыли. Выручка ЕМС, по данным самой сети, показала положительную динамику в 7,1% за счет усиления курса евро и закрепилась на уровне 12,32 млрд рублей. Детали из отчетов сетей – в обзоре Vademecum.

ГК «Медси»

Показатель OIBDA за первую половину 2024 года в ГК составил 4,5 млрд рублей против 3,4 млрд рублей в первом полугодии 2023 года. Чистая прибыль составила 0,8 млрд рублей. Согласно отчету компании, рост выручки обусловлен увеличением загрузки медцентров в амбулаторном и стационарном звене, ростом среднего чека, открытием новых клиник на территории России, развитием цифровых сервисов и аптечного направления, высоким стандартом качества комплексной медицинской помощи.

Общая площадь активов ГК достигла 327,5 тысячи кв. м, прирост – 13,8 тысячи кв. м ( 4,4%). Число уникальных пациентов увеличилось на 21,4% в сравнении с первым полугодием 2023 года и превысило 1,1 млн человек. Основной драйвер роста – загрузка новых клиник и телемедицинская платформа SmartMed.

Количество посещений клиник в сутки увеличилось на 8,1% (до 31,1 тысячи), количество оказанных услуг в сутки выросло на 7,8% (до 87,9 тысячи), средний чек увеличился на 11,2% и составил 3,1 тысячи рублей.

ГК «Медси» занимает первое место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» по итогам 2022 года. Выручка ГК увеличилась на 19,6% по сравнению с 2021 годом и достигла 35,9 млрд рублей. В 2023 году выручка сети составила 41 млрд рублей.

ГК «Мать и дитя»

За первую половину 2024 года показатель EBITDA в ГК вырос на 23,5% – до 5 млрд рублей, рентабельность увеличилась на 0,2 п. п. и составила 32,1%. Кроме того, чистая прибыль возросла на 45,1% – до 4,88 млрд рублей.

Денежный поток компании от операционной деятельности составил 5,2 млрд рублей (на 19,6% больше по сравнению с таким же периодом 2023 года). Капитальные затраты уменьшились на 51,5% – до 946 млн рублей в связи с инвестициями в госпиталь на Мичуринском проспекте.

В клиниках увеличились и ключевые операционные показатели: количество койко-дней – до 75 518 (на 6,8%), количество амбулаторых посещений – до 1 183 219 (на 19,3%), количество принятых родов – до 5 402 (на 20%), количество пункций ЭКО – до 9 704 (на 3,8%).

После рассмотрения операционных и финансовых результатов работы ГК совет директоров принял решение в дополнение к дивидендам, выплаченным в качестве промежуточных за три месяца 2024 года, выплатить дивиденды и по результатам шести месяцев 2024 года – по обыкновенным акциям ГК в размере 1,7 млрд рублей (22 рубля на одну акцию). Выплаты будут проведены до середины сентября 2024 года.

Чистая денежная позиция ГК на 30 июня 2024 года составила 13,3 млрд рублей. Общий объем капитальных затрат в первом полугодии 2024 года составил 946 млн рублей.

Также в ГК отметили успешное завершение редомициляции – переезда из кипрской юрисдикции в российскую в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Об этом стало известно в мае 2024 года.

В июле 2024 года «Мать и дитя» представила операционные и неаудированные финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. В ГК тогда отметили рост выручки за II квартал 2024 года (по сравнению с таким же периодом 2023 года) на 22,1% – до 8,09 млрд рублей. Сопоставимая выручка (LFL) группы выросла на 18,5% год к году.

В рейтинге «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» по итогам 2022 года ГК «Мать и дитя» заняла второе место с выручкой 25,22 млрд рублей. В 2023 году выручка ГК составила 27,631 млрд рублей.

ЕМС

За первое полугодие 2024 года чистая прибыль ЕМС уменьшилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 4,2 млрд рублей, как результат переоценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов. EBITDA составила 5,1 млрд рублей, что больше на 9,1% год к году. Рентабельность по EBITDA – 41,9%, она превысила показатель аналогичного прошлогоднего периода на 0,3% за счет мер по контролю за расходами.

Выручка от медицинских услуг, без продажи товаров и гериатрического направления, составила 11,3 млрд рублей (увеличение на 8,4%). Аналогичный показатель по услугам поликлиники и оказания помощи на дому в компании обозначили на уровне 6,5 млрд рублей (на 6,5% больше), по услугам стационара – 4,7 млрд рублей (на 11,3% больше) при росте среднего чека на 2,4% (373 евро).

Чистые капитальные затраты составили 1,3 млн евро, что на 84,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый долг сети за год снизился с 116,8 млн до 10,1 млн евро.

ЕМС действует на российском рынке медуслуг более 30 лет. В состав сети входит реабилитационный, гериатрический и шесть многопрофильных медицинских центров, а также перинатальный и педиатрический комплексы. В 2022 году выручка ЕМС составила 23,243 млрд рублей (против 24,105 млрд в 2021 году, уменьшение на 7,4%). С таким показателем сеть заняла третье место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».



Vademecum